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“治已病、防未病”,加強內(nèi)控審計

發(fā)布時間:2022/10/28 9:42:34    瀏覽次數(shù):2674    來源: 金海岸 張竹璇

為進一步規(guī)范公司內(nèi)部管理,幫助財務(wù)部人員深入了解單位經(jīng)營管理中的薄弱環(huán)節(jié),1025日下午,金海岸公司舉辦了內(nèi)部審計知識培訓(xùn)會議財務(wù)人員參加培訓(xùn)。

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會上,審計專業(yè)人員以法律法規(guī)、規(guī)章制度為主要審計依據(jù),從公司治理、招投標(biāo)管理、合同成本管理、工程管理、營銷管理、費用管理、財務(wù)管理七大常規(guī)審計模塊出發(fā),以案例形式重點解析了28個審計關(guān)注點,結(jié)合金海岸公司的相關(guān)業(yè)務(wù),更深入地剖析了防范點。

通過本次培訓(xùn),財務(wù)人員進一步明確了內(nèi)部審計應(yīng)審盡審、凡審必嚴(yán)的工作職責(zé)審計常態(tài)化經(jīng)濟體檢重要性,加深了財務(wù)人員對審計工作的認(rèn)識和理解,提升了公司管理規(guī)范化水平,對公司持續(xù)開展治已病、防未病起到了借鑒作用。